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加強內部審計監(jiān)督 助力集團健康發(fā)展

  • 發(fā)布者:王華睿
  • 發(fā)布時間:2022-01-21
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規(guī)范財務流程,提升管理水平,發(fā)揮審計監(jiān)督防范作用,近期,集團財務部按照2021年度財務審計的計劃安排,組織相關人員對天緣物流、天緣食品、天緣國貿、金海灣海洋公司及菜籃子電子商務五家子公司進行財務審計。審計涉及期間為2021年1月1日至2021年月11月30日,審計內容是各公司提供的會計憑證、手工臺賬、業(yè)務合同等資料審計過程得到了各家公司的積極配合支持。

根據審計情況,財務部提出:各子公司要加大貨款催收力度,加強資金流轉,降低和杜絕資金使用風險,降低成本費用,優(yōu)化資源配置,提高資產運行質量,以確保各項工作有條不紊的開展。

此次審計的目的在于掌握各子公司的經營情況、內部控制制度執(zhí)行情況,從中分析出經營中存在的主要問題,并據此提出審計意見。此外,財務人員通過在一起認真地學習、討論與交流,個人的業(yè)務能力得到了很大提升。



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